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马鞍山市工商联2017年部门决算情况
日期:2018-10-15 16:23    作者:未知    浏览次数:
第一部分 马鞍山市工商联概况
一、  部门主要职能
    马鞍山市工商联主要职能是:
1、引导非公经济人士树立中国特色社会主义共同理想,在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。
2、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策;参与我市政治、经济、社会重大问题的政治协商并提出建议,发挥民主监督作用;做好代表人士政治安排的推荐工作。
3、引导非公经济人士践行社会主义核心价值体系,树立义利兼顾、以义为先理念,加强企业文化建设,积极参与光彩事业和社会慈善事业,自觉履行社会责任。引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。
4、引导非公经济人士所在企业建立党的组织,为党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。
5、促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善,发挥党和政府的桥梁和助手作用。
6、维护会员的合法权益,为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务。
7、开展各类培训,帮助会员企业改善经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量。  
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织、帮助会员开拓国内、国际市场。
9、增进与各地工商社团及经济界人士的联系和交流,协助引进资金、技术、人才,促进经济、技术和贸易合作发展。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,马鞍山市工商联2017年度部门决算包括本级决算,与预算比较,没有增加(减少)。
纳入马鞍山市工商联2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 单位名称
1 市工商联本级
2 ……
 
 
第二部分 马鞍山市工商联2017年部门决算表
收入支出决算总表
      公开01表
编制单位:     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 119.74 一、一般公共服务支出 161.81
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 22.43
    九、医疗卫生与计划生育支出 6.73
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出 2
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 6.77
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 43.63
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 199.74 本年支出合计 243.37
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
     年初结转和结余 76.75      年末结转和结余 33.12
       
总计 276.49 总计 276.49
         
 
收入决算表
                                              公开02表
编制单位:         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 199.74 199.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 161.81 161.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20115 工商行政管理事务 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011501   行政运行 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 145.06 145.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 54.91 54.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 22.43 22.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
 
                公开03表
编制单位:             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 243.37 175.06 68.31 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 161.81 95.50 66.31 0.00 0.00 0.00
20115 工商行政管理事务 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2011501   行政运行 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 145.06 90.14 54.91 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 54.91 0.00 54.91 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 22.43 22.43 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 43.63 43.63 0.00 0.00 0.00 0.00
22902 年初预留 43.63 43.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2290200   年初预留 43.63 43.63 0.00 0.00 0.00 0.00
 
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
编制单位:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 199.74 一、一般公共服务支出 161.81
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
    三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 22.43
    九、医疗卫生与计划生育支出 6.73
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 2.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 6.77
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 43.63
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 199.74 本年支出合计 243.37
年初财政拨款结转和结余 76.75 年末财政拨款结转和结余 33.12
一般公共预算财政拨款 76.75    
政府性基金预算财政拨款 0.00    
合计   合计  
  276.49   276.49
         
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表  
编制单位:                         金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
  合计 76.75 76.75 0.00 199.74 131.43 68.31 243.37 175.06 68.31 33.12 33.12 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 161.81 95.50 66.31 161.81 95.50 66.31 0.00 0.00 0.00 0.00  
20115 工商行政管理事务 0.00 0.00 0.00 5.36 5.36 0.00 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011501   行政运行 0.00 0.00 0.00 5.36 5.36 0.00 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 145.06 90.14 54.91 145.06 90.14 54.91 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 90.14 90.14 0.00 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 54.91 0.00 54.91 54.91 0.00 54.91 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 11.40 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 11.40 11.40 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 22.43 22.43 0.00 22.43 22.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 22.29 22.29 0.00 22.29 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 15.47 15.47 0.00 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081199   其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 6.73 6.73 0.00 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 6.73 6.73 0.00 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 6.73 6.73 0.00 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21699 其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2169999   其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 6.77 6.77 0.00 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 6.77 6.77 0.00 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 6.77 6.77 0.00 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 76.75 76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 43.63 43.63 0.00 33.12 33.12 0.00 0.00  
22902 年初预留 76.75 76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 43.63 43.63 0.00 33.12 33.12 0.00 0.00  
2290200   年初预留 76.75 76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 43.63 43.63 0.00 33.12 33.12 0.00 0.00  
                                     
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
              财决公开06表  
部门:             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 129.10 302 商品和服务支出 5.25 310 其他资本性支出 0.00  
30101   基本工资 29.93 30201   办公费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 26.93 30202   印刷费 0.15 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 7.81 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104 其他社会保障缴费 13.89 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.20 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199 其他工资福利支出 50.53 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 40.71 30211   差旅费 1.10 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 30.83 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.30 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 0.80 30216   培训费 1.14 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.99 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.02 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.30 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 6.77 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.67 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 2.30 30229   福利费 0.03 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 0.37        
人员经费合计 169.81   5.25  
                         
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
编制单位:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出  项目支出
合计            
               
 
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
第三部分 马鞍山市工商联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计276.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计276.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加34.06万元,增长14%,主要原因:一是追加调入在职人员经费;二是因办公地址迁移装修经费增加;三是增加了市工商联2018年换届大会召开的会议经费;四是年中追加在职和离退休人员2015-2016年一次性工作奖励经费。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计276.49万元,其中:财政拨款收入276.49万元,占100%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计276.49万元,其中:基本支出175.06万元,占63%;项目支出101.43万元,占37%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计276.49万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计276.49万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加34.06万元,增长14%,主要原因:一是追加调入在职人员经费;二是因办公地址迁移装修经费增加;三是增加了市工商联2018年换届大会召开的会议经费;四是年中追加在职和离退休人员2015-2016年一次性工作奖励经费。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入276.49万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加34.06万元,增长14%。主要原因一是追加调入在职人员经费;二是因办公地址迁移装修经费增加;三是增加了市工商联2018年换届大会召开的会议经费;四是年中追加在职和离退休人员2015-2016年一次性工作奖励经费。
(二)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出276.49万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加34.06万元,增长14%。主要原因一是追加调入在职人员经费;二是因办公地址迁移装修经费增加;三是增加了市工商联2018年换届大会召开的会议经费;四是年中追加在职和离退休人员2015-2016年一次性工作奖励经费。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出276.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出161.81万元,占59%;社会保障和就业(类)支出22.43万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.73万元,占2%;商业服务业等支出(类)支出2万元,占0.7%;住房保障(类)支出6.77万元,占2.3%;其他支出(类)支出43.63万元,占16%;年末结转和结余(类)支出33.12万元,占12%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.97万元,支出决算为276.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加调入在职人员经费;二是因办公地址迁移装修经费增加;三是增加了市工商联2018年换届大会召开的会议经费;四是年中追加在职和离退休人员2015-2016年一次性工作奖励经费。其中:基本支出175.06万元,占63%;项目支出101.43万元,占37%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.36万元,决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员经费。
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.94万元,支出决算为90.14万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是上半年调入在职人员薪资关系未转入。
3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为108.44万元,支出决算为54.91万元,完成年初预算的51%,决算数小于预算数的主要原因是上半年调入在职人员薪资关系未转入。
4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.4万元,支出决算为11.4万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为23.08万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的67%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资调整,部分费用由市人社局代发。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.82万元,决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员相关经费。
7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.2万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是上半年调入在职人员薪资关系未转入。
9.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是招商引资相关费用。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.21万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因是上半年调入在职人员薪资关系未转入。
11.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)。年初预算为43.63万元,支出决算为43.63万元,完成年初预算的100%,该经费主要预留用于在职和离退休人员2015-2016年一次性工作奖励经费。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出175.06万元,其中人员经费169.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市工商联2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年度马鞍山市工商联机关运行经费145.06万元,比2016年减少38.18万元,减少21%,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况
2017年度马鞍山市工商联工商联政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元,占政府采购支出总额100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款):反映工商业联合会的事务支出,本文中主要指马鞍山市工商联本级的基本支出和项目支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出,本文中主要指马鞍山市工商联本级离退休经费支出。
八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出,本文中主要指马鞍山市工商联工商联本级离退休经费支出。
九、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,本文中主要指马鞍山市工商联本级住房公积金和住房补贴支出。
十、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
马鞍山市工商联2017年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
 
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
 
     
因公出国(境)费    
公务接待费  3.5  1.8
公务用车购置及运行费    
  其中:公务用车运行维护费    
       公务用车购置    
 
 
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。
马鞍山市工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.8万元,完成年初预算的51%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。
马鞍山市工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.8万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,2017年马鞍山市工商联因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于临时出国(境)学习考察。经费使用严格按照《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(马财〔2014〕87号)、《马鞍山市市直机关因公短期出国培训管理办法》(马财〔2014〕479号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出1.8万元, 与2016年度决算相比无减少增加。2017年马鞍山市工商联国内公务接待共14批次,122人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《马鞍山市市直机关外宾接待经费管理办法》(马财〔2014〕100号)、《马鞍山市市直机关国内公务接待费管理暂行办法》(马财〔2016〕477号)以及XX等相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,主要原因是严格执行马鞍山市机关单位公车改革政策,2017年没有安排公务用车购置及运行费。
联系方式:马鞍山市工商联政务公开电子邮箱:masgsl@163.com。
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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